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牡丹江市委宣传部2015年 部门决算及有关情况说明
作者:佚名    来源:本站原创    更新时间:2016年08月28日 【字体:
 

第一部分 门概况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市委宣传部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》牡丹江市委宣传部主要职责为:

(一) 负责贯彻宣传党中央和省委、市委关于宣传思想战线工作的方针、政策。

(二)负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作;代管市社联。

   (三)负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作。对文广新局、牡丹江新闻传媒集团实施方针政策方面的指导。对市新闻工作者协会在政治方向和方针政策方面实施领导。

(四)负责管理全市的对外宣传工作。

   (五)负责全市互联网宣传和网上舆情的监督管理工作。

   (六)负责从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场的管理。联系市文广新局;代管市文联、市作协,并在政治方向和方针乘车方面实施领导。

   (七)负责规划、部署全市思想政治工作任务和全民国防教育工作;调查分析全市社会各阶层思想动态,掌握舆情;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;领导市思想政治工作研究会。

(八)配合市委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材。

(九)与市委组织部共同负责考察了解市直新闻、文化、出版和社会科学研究部门的领导干部,指导这些部门的领导班子建设;对全市各县(市)、区,市直各党委宣传部长的任免调动提出意见;制定全市宣传干部培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

(十)负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制订政策、规定;按照市委工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作。

(十一)负责全市思想政治工作人员专业技术职务评审工作。

(十二)负责管理全市社会主义精神文明建设活动和未成年人思想道德建设工作。

(十三)完成市委和省委宣传部交办的其他工作任务。二、内设机构及编制

根据上诉职责,市委宣传部设13各内设机构:办公室、研究室、理论科、新闻出版科、文艺科、宣传教育科、人事干部科、机关党总支、市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)、互联网宣传管理小组办公室、文明办创建协调科、文明办综合调研科、文明办未成年人思想道德建设工作科。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

市委宣传部2015部门决算编报范围包括市委宣传部本级和所属4个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

市委宣传部2015年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市委宣传部

4

牡丹江市新闻中心

2

中共牡丹江市委《今日牡丹江》编辑部

5

黑龙江日报驻牡丹江记者站

3

牡丹江市思想政治工作研究会

   

 

 

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出总表说明

2015年预算总收入为499.69万元,决算总收入为1559.17万元。其中,当年拨入1269.13万元,占比81.4%,年初结转与结余290.05万元,占比18.6%。2015年总支出1316.49万元,年末结转与结余242.69万元。其中,一般公共服务支出1249.59万元,占比94.92%;文化体育与传媒支出18.75万元,占比1.42%;住房保障支出7.27万元,占比0.55%;其他支出40.88万元,占比3.11%。

2、财政拨款收入支出总表说明

2015年预算财政拨款收入为499.69万元,财政拨款决算收入为1559.17万元。其中,当年拨入1269.13万元,占比81.4%,年初结转与结余290.05万元,占比18.6%。2015年财政拨款支出1316.49万元,年末财政拨款结转与结余242.69万元。其中,一般公共服务支出1249.59万元,占比94.92%;文化体育与传媒支出18.75万元,占比1.42%;住房保障支出7.27万元,占比0.55%;其他支出40.88万元,占比3.11%。

 3、一般公共预算财政拨款收入支出表说明

2015年一般公共财政拨款决算收入为1559.17万元。其中,当年拨入1269.13万元,占比81.4%,年初结转与结余290.05万元,占比18.6%。2015年一般公共预算财政拨款支出1316.49万元。其中,行政运行支出338.06万元,占比25.68%;一般行政管理事务支出637.67万元,占比48.44%;事业运行支出195.02万元,占比14.81%;其他宣传事务支出78.84万元,占比5.99%;文化体育与传媒支出18.75万元,占比1.42%;住房保障支出7.27万元,占比0.55%;其他支出40.88万元,占比3.11%。2015年一般公共预算财政拨款支出1316.49万元,比上年支出减少了275.66万元,做到了节约开支,少花钱多办事。

 

4、收入决算表说明

2015年度年初结转和结余290.04万元,总收入1269.13万元。其中,行政运行收入295.01万元,占比23.25%;一般行政管理事务677.95万元,占比53.42%;事业运行193.9万元,占比15.28%;其他宣传事务支出70万元,占比5.52%;其他文化体育与传媒支出25万元,占比1.96%;住房保障支出7.27万元,占比0.57%。2015年总收入1269.13万元,比去年减少397.87万元,降低了31.35%,真正实现了压缩财政经费,减少了不必要的拨款。

 5、支出决算表说明

2015年末结转和结余242.68万元,总支出1316.49万元,其中,行政运行支出338.06万元,占比25.68%;一般行政管理事务支出637.67万元,占比48.44%;事业运行支出195.02万元,占比14.81%;其他宣传事务支出78.84万元,占比5.99%;其他文化体育与传媒支出18.75万元,占比1.42%;住房保障支出7.27万元,占比0.55%;其他支出40.88万元,占比3.11%。2015年总支出1316.49万元,比上年支出减少了275.66万元,做到了节约开支,少花钱多办事。

6、财政拨款基本支出决算明细表说明

2015年财政拨款基本支出为545.36万元,比2014年增加46.36万元,增长9.29%。其中,工资福利支出348.33万元,比2014年增加23.33万元,增长7.18%,是工资的增长,工资福利支出增加;商品与服务支出69.41万元,比2014年增加14.79万元,增长27.08%,主要原因是2015年差旅费增加9万元,印刷费增加了5.3万元;对个人与家庭的补助127.62万元,比2014年增加8.62万元,增长7.24%。增长的主要原因是工资的增长各项指标相应增加。

7、政府性基金预算支出表说明

2015年政府性基金预算收入为0,支出为0.

二、“三公”经费支出说明

2014年“三公”经费支出总额为3.3万元,主要用于招待费支出。2015年“三公”经费支出总额为0,减少了不必要的支出。

三、机关运行经费支出说明

2015年行政运行经费支出69.41万元,比2014年增加14.79万元,增长27.08%,主要原因是2015年差旅费增加9万元,印刷费增加5.3万元。

四、政府采购支出说明

各部门应按照如下格式做出说明:2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占用情况说明

各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况:截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆。

第四部分

根据《2015年政府收支分类科目》和2015年部门决算报表编制说明》对牡丹江市委宣传部2015年部门算中相关名词解释如下:

一、政府拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、机关运行经费填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、“三公”经费:填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。

 

 

 

                                    2016828

 

 

点击下载相关报表

 

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